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    审计进驻表态发言

    来源:雨月范文网 时间:2020-09-23 点击:

     审计进驻表态发言 篇一:审计见面会表态发言 在审计见面会上的表态发言 尊敬的各位领导,同志们:

     大家好!这次市审计组到 X XX 开展审计工作,既是对 X XX 同 志任 XX间履行经济责任情况的监督考核,也是对 X XX 工作的 集中检验。首先,我代表 XX,向各位领导、各位同志表示热 烈的欢迎和衷心的感谢!

     经济责任审计,是党中央、国务院加强干部管理和监督, 促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措,对规范 领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度,具有非常重 要的意义。接到审计厅的《通知》后,我们高度重视,立即 组织相关部门和委属事业单位,对照审计内容进行前期工 作,为迎接这次审计做好准备。

     刚才,X XX 宣读了审计通知书、审计公告,强调了审计廉政 纪律; XX对审计工作进行了具体部署; X XX 作了重要讲话, 对本次审计工作提出明确要求。我们一定全力以赴做好相关 工作,确保审计任务优质高效完成。

     一是全力配合审计组的工作。我们将严格按照审计组的要 求,及时提供真实、完整的资料、数据和情况,坚决做到不 瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门,还是需要 延伸审计的单位,只要审计工作需要,一定严格按照审计组 要求的时限、方式和程序,真实、全

     面地提供经济指标、财 政收支、财务收支、债务等资料和数据。同时,我们也将竭 尽全力搞好服务,为审计 组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。

     二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和 薄弱环节,我们一定正确认识、正确对待,绝不回避矛盾、 推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系, 严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施,坚决、 迅速整改到位。

     三是进一 步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机,虚心 听取各位领导、各位专家的意见建议,认真查找差距、改进 工作,进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、 债权债务管理等经济行为,努力提升经济管理水平,推动团 省委工作实现新发展。

     最后,祝各位领导、各位专家,在团省委期间工作顺利, 生活愉快!

     谢谢大家。

     2 2 篇二:在经济责任审计进点会上的表态发言定稿 在经济责任审计进点会上的表态发言定稿 在经济责任审计进点会上的表态发言 尊敬的刘局长 ,尊敬的市审计组各位领导同志们 :

     今天市审计组各位领导莅临我县进行经济责任审计。在此 我代表彬

     县县委、县政府对审计组各位领导和同志们的到来 表示热烈欢迎并致以崇高的敬意 !

     政府经济责任审计是由国家审计机关对各级党政机关主要 领导任职期间国家受托经济责任履行结果进行评价以监督 党政机关主要负责人任职期间国家受托经济责任履行的真 实性、正确性和绩效性这不仅能有效规范领导干部的行政行 为促进领导干部思想和工作作风的转变更能有效实施社会 监督增强政府工作的透明度树立良好的政府形象不论是在 保护国家财产的安全、完整、保值增值方面还是在健全领导 干部的监督管理、促进廉政建设方面都发挥着十分重要的作 用。

     这次市审计组对惠林和建民两位同志任彬县人民政府县长 期间的经济责任进行审计作为彬县人民政府现任县长我将 严格按照经济责任审计制度和审计组提出的要求实事求是 地汇报工作积极协调财政、审计、发改等相关部门提供真实 可靠的材料不遗余力地搞好配合服务全力为审计组提供一 切便利条件确保审计工作顺利开展。

     最后祝愿各位领导和同志们在彬期间工作顺利生活愉快 谢谢大家 !

     篇二:审计进场会财务表态讲话稿 内部审计进场见面会 (高校财务表态讲话稿)

     同志们:

     刚才,审计处 XX 处长和审计小组组长 XX 介绍了今年学 校开展 4 2014 年 5 2015 部门预算决算审计工作的依据、目标、 任务、内

     容以及工作步骤和程序,对我校 4 2014 和 5 2015 年度 部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署;对我处配合 此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此,我代表财 务处对审计组的进场表示欢迎 !对审计处对我处财务工作的 支持和帮助表示感谢! !下面我讲几点:

     一、积极落实 2014、5 2015 年度预决算审计决定,推动学校 财务管理迈上新台阶 我处高度重视审计工作 °XX 处长多次表示要把对财务的 各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障 和支撑。在 5 2015 年度对科研经费的审计和校长任期内经济 责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及 时整改,做到了边审计,边整改,边规范,收到了良好的效 果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,能够针对审 计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通报审计中 发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理 意见逐条分解落实,及时反馈审计决定的执行和整改情况。

     除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都 按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改过程 中。

     二、规范学校财务管理,不断提高学校财务管理水平 针对 5 2015 年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管 理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏 洞,切实规范财务管理。

     (一 )规范工作程序。为适应当前财政改革要求,最大限度 地避免

     和排除权力运行过程中人为因素的干扰;近年来,我 处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责 分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核算、专项资金 等管理办法,内部会计监督制度健全,制定了包括《 XXX X 大学财务管理规定》、 《 XXXX 大学预算经费使用审批程 序和额度管理规定》 、《 XXXX 大学暂付款管理办法》 和《 X XXX 大学差旅费管理办法》、《大学“创 XXXX 新强校工 程”专项资金管理办法(试行)

     》等在内的资金的管理和使 用制度。配合财务专项资金的使用内部《 XXXX 大学“创 新强校工程”专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资 金报销注意事项》等 ,风险防控点、公章管理、工作纪律、 文明用语、重大事项决策、业务流程等等,提高资金资产使 用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。

     (二)规范编制部门预决算。学校的预决算编制,严格依

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